첫댓글 접대비에서 수입금액은 기업회계기준에 의하여 계산한 매출액입니다.
네 감사. 그래서 기업회계기준에 의한 매출액이라는 것은 알겠는데, 접대비 자동반영시, 조정명세서의 조정후가 아닌 왜 조정전이 반영되는지 모르겠어요. 누락부분을 가산한 조정후 금액이 반영되어야 하는 거 아닌가요?@-@?
저장같은것은 제대로 한 것 같은데, 원래가 자동 반영은 조정전 수입금액으로 되는건지..그래서 직접 수정을 하는건지. 아니면 제가 작성을 잘 못해서 조정후 금액이 반영이 안되는건지. 그것이 궁금합니다.
저도 항상 조정전 수입금액이 반영되기에 합계란에 숫자를 조정후 수입금액으로 바꿔주고 문제를 풀곤 합니다. 열공하세요 ^^
아. 감사감사. 그러면 시험 직접 풀 때도, 조정전 수입금액을 조정후 수입금액으로 수정!
음..그런데 조정후 금액으로 될 때도 있네요. 왜 될 때도 있고 안될 때도 있죠? =_=;;;
첫댓글 접대비에서 수입금액은 기업회계기준에 의하여 계산한 매출액입니다.
네 감사. 그래서 기업회계기준에 의한 매출액이라는 것은 알겠는데, 접대비 자동반영시, 조정명세서의 조정후가 아닌 왜 조정전이 반영되는지 모르겠어요. 누락부분을 가산한 조정후 금액이 반영되어야 하는 거 아닌가요?@-@?
저장같은것은 제대로 한 것 같은데, 원래가 자동 반영은 조정전 수입금액으로 되는건지..그래서 직접 수정을 하는건지. 아니면 제가 작성을 잘 못해서 조정후 금액이 반영이 안되는건지. 그것이 궁금합니다.
저도 항상 조정전 수입금액이 반영되기에 합계란에 숫자를 조정후 수입금액으로 바꿔주고 문제를 풀곤 합니다. 열공하세요 ^^
아. 감사감사. 그러면 시험 직접 풀 때도, 조정전 수입금액을 조정후 수입금액으로 수정!
음..그런데 조정후 금액으로 될 때도 있네요. 왜 될 때도 있고 안될 때도 있죠? =_=;;;