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좋은정치시민넷 “예산 증가율 10년 중 최저…자주 재원 불안정, 지방채 발행 부담” 경고
익산시 2026년 예산, 복지·산업 투자 확대… 교육·환경·국토 분야는 ‘축소’
재정자립도 14.12%… 전년 대비 0.03%p 하락, 재정자주도 47.28%… 0.70%p 하락
441억 지방채 발행… 채무 규모 1,640억 원 돌파 전망
익산시의 2026년도 본예산안은 복지와 산업 분야 투자를 확대하는 방향으로 편성되었으나, 교육·환경·국토 등 일부 영역의 예산이 축소되고 재정 건전성 또한 불안정한 모습을 보여 우려를 낳고 있다. 지역 시민단체인 좋은정치시민넷(대표 손문선)이 발표한 ‘2026년도 익산시 본예산안 분석’에 따르면, 예산 규모는 늘었지만 재정 자립 기반이 약화되고 채무가 증가하는 등 구조적 취약성이 심화되고 있다는 지적이다.
익산시의 2026년도 본예산안(일반회계·기타특별회계·공기업특별회계)은 총 1조 8,686억 원으로 전년보다 578억 원(3.19%) 증가했다. 증가 규모는 유지됐지만 증가율은 최근 10년 중 가장 낮은 수준이다.
일반회계는 1조 6,836억 원(1.83% 증가), 공기업특별회계는 1,690억 원(19.89% 증가)이며, 기타특별회계는 160억 원으로 소폭 감소했다. 특히 하수도특별회계는 1,240억 원으로 전년보다 31.70% 증가하며 기반시설 투자 확대가 두드러진 반면, 공영개발특별회계는 51억 원으로 전년 대비 30.52% 감소했다.
세입 예산(일반회계+기타특별회계)은 총 1조 6,997억 원으로 1.78% 증가했다. 지방세는 1,899억 원으로 4.16% 늘어나 전체 세입 증가에 긍정적인 영향을 미쳤다. 하지만 경상·임시 세외수입은 모두 줄어들면서 36억 원(6.72%) 감소했다. 지방교부세는 4,994억 원으로 전년 대비 0.45% 소폭 감소했다. 이러한 자주 재원 기반의 취약성은 2026년도 익산시 재정자립도를 14.12%로 전년보다 0.03%p 하락시켰으며, 재정자주도 역시 47.28%로 전년보다 0.70%p 떨어뜨리는 결과를 낳았다.
지방소멸대응기금은 30억 원으로 전년 대비 66.67% 크게 증가했다. 국고보조금은 4,909억 원으로 전년 대비 10.56% 감소했으며, 전북도 보조금도 1,564억 원으로 3.65% 줄었다. 국고보조금 감소분 대신 지역균형발전특별회계 보조금이 1,166억 원으로 전년 대비 197.14% 급증했다. 이는 정부가 기존의 '사업별·부처별 지원 방식'에서 벗어나 지자체가 자체 우선순위에 따라 사업을 선택·추진할 수 있도록 하는 '포괄보조금' 체계로 전환하며 재정 자율성이 확대된 데 따른 변화로 해석된다.
지방채는 296억 원으로 전년 대비 3억 원(0.87%) 감소했으나, 재정 부족으로 4년 연속 지방채를 발행하는 것으로 나타났다. 내부 재원 중 잉여금은 크게 늘었고, 보전수입 등 내부거래도 증가했으나 전입금은 줄어들어 재원 구조의 변화가 나타났다.
내년 익산시는 일반회계와 하수도특별회계에서 441억 원(일반회계 296억 원, 하수도특별회계 145억 원) 규모의 지방채를 발행할 계획이다. 이에 따라 2026년 말 익산시의 총 채무는 1,640억 원(일반회계 961억 원, 하수도특별회계 145억 원, 청사건립기금 534억 원)으로 증가할 전망이어서, 향후 재정 운영에 큰 부담으로 작용할 수 있다는 우려가 제기된다.
세출 분야를 살펴보면, 일반공공행정 분야는 697억 원으로 전년 대비 61억 원(9.57%) 증가했다. 제9회 전국동시지방선거 선거관리 지원반 운영 예산 신규 편성 등으로 증가했다. 공공질서 및 안전 분야는 159억 원으로 전년 대비 39억 원(32.55%) 증가했으며, 재해위험·취약지역 정비 예산이 대폭 늘었다.
사회복지 분야가 전년 대비 384억 원(5.53%) 증가한 7,333억 원으로, 전체 예산의 43%를 넘어서며 가장 큰 비중을 차지했다. 기초생활보장, 취약계층 지원, 보육, 가족·여성, 노인 등 주요 복지 사업이 확대된 점이 두드러진다.
농림해양수산 분야는 2,477억 원으로 전년 대비 31억(1.26%) 소폭 증가했다. 국가식품클러스터 사업, 농업인 복지 지원, 농촌협약, 농촌공간정비, 농가소득 향상, 말산업 특구 기반 구축, 농업기술 향상 지원, 임도 및 등산로 관리 등 예산은 증가했으나, 농촌 환경 정비, 농업 기반시설 정비, 기초생활거점 육성, 쌀 유통 기반 조성 사업, 조사료 생산 지원 사업, 동물보호 복지, 도시림 조성·공원 조성 등 예산은 감소했다.
산업·중소기업·에너지 분야는 768억 원으로 전년 대비 222억(40.75%) 대폭 증가했다. 전통 산업 육성, 중소기업 지원, 효율적 에너지 이용 증진, 서민경제 활성화 지원 등 예산은 늘었다. 반면 중소기업 육성, 전통시장 활성화 지원 예산은 줄었다.
교통·물류 분야도 895억 원으로 전년 대비 98억 원(12.26%) 증가했다. 운수업계 운영 지원, 지능형 교통체계 구축, 교통안전체험교육센터 건립 사업 등 예산 증가로 대중교통·물류 부문은 큰 폭으로 늘었다. 반면 포장도로 유지 관리, 소규모 주민 숙원 사업, 불법 광고물 정비 등 도로 부문 예산은 감소했다.
반면, 교육 분야는 167억 원으로 전년 대비 15억 원(8.02%) 감소했으며, 특히 유아·초등교육 예산 감소가 두드러졌다. 문화·관광 분야 역시 953억 원으로 전년 대비 110억 원(10.38%) 축소되었고, 이 중 체육·국가유산·문화관광 일반 예산 감액이 눈에 띄는 부분이다.
환경 분야는 전체적으로 1,060억 원으로 전년 대비 76억 원(6.67%) 감소했다. 이는 산업단지 수질오염 예방, 왕궁 지역 현대화, 신재생자원센터 운영, 도시생태축 복원 예산 증가로 상하수도·폐기물·자연환경 부문은 늘었음에도 불구하고, 전기 승용차·화물차 구매 지원, 수소(고상)버스 보급 등 예산이 대폭 축소되어 대기환경 예산은 전년 대비 179억 원(48.75%) 급감한 영향이다.
가장 큰 폭의 삭감은 국토·자원개발 분야에서 발생했다. 442억 원으로 전년 대비 379억 원(46.16%)이나 줄었으며, 특히 하천 정비 등 수자원 부문 예산이 전년 대비 326억 원(68.46%) 감소하며 전체 삭감을 주도했다.
좋은정치시민넷은 이번 익산시 예산안에 대해 “계속되는 지방채 발행은 향후 큰 부담으로 작용할 수 있으므로, 선제적인 채무 관리 전략 마련이 시급하다”고 강조했다. 또한, “경상·임시 세외수입 감소는 익산시 자주재원의 취약성을 명확히 보여주는 만큼 이에 대한 근본적인 대응책 마련이 필요하다”고 지적했다. 아울러 “사회복지, 교통·물류, 산업·중소기업 등 민생과 경제·산업 활성화를 위한 확대는 긍정적이나, 환경·교육·국토 등 장기적인 도시 기반 분야가 과도하게 축소되지 않도록 균형 잡힌 예산 정책을 통해 장기적인 관점에서 익산시의 미래를 대비해야 한다”고 제언했다.
# 별첨 1.
2026년도 익산시 본예산안 분석 보고서
작성자 : 좋은정치시민넷
1. 2026년도 익산시 본예산안 총괄(일반회계+기타특별회계+공기업특별회계)
○ 22026년도 익산시 본예산안은 1조 8,686억 원으로 전년 대비 578억 원, 3.19% 증가하였다. 일반회계는 1조 6,836억 원으로 전체 예산의 90.1%를 차지하며 전년 대비 303억 원, 1.83% 증가하였다. 기타특별회계는 160억 원으로 전년 대비 6억 원(3.34%) 감소하였다. 공기업특별회계는 1,690억 원으로 전년 대비 280억 원, 19.89% 증가하였다. 회계별로 살펴보면 상수도특별회계는 398억 원으로 전년 대비 4억 원, 1.09% 증가하였으며, 하수도특별회계는 1,240억 원으로 전년 대비 299억 원, 31.70% 증가하였다. 반면 공영개발특별회계는 51억 원으로 전년 대비 23억 원, 30.52% 감소하였다.
○ 2026년도 익산시 예산 증가율은 최근 10년 중 가장 낮은 것으로 나타났다.
2. 2026년도 익산시 세입 예산안(일반회계+기타특별회계)
○ 2026년도 일반회계와 기타특별회계를 합한 익산시 세입예산액은 1조 6,997억 원으로 전년 대비 298억 원, 1.78% 증가하였다.
○ 세목별로 살펴보면 지방세 수입이 1,899억 원으로 전체의 11.18%를 차지하며 전년 대비 76억 원(4.16%) 증가하였다. 세외수입은 498억 원으로 전년 대비 36억 원(6.72%) 감소하였으며, 세외수입 중 경상적 세외수입이 14억 원(4.38%), 임시적 세외수입이 23억 원(15.11%) 감소하였다.
○ 지방교부세 등은 5,024억 원으로 전체 예산의 29.56%를 차지하고 있으며 전년 대비 11억 원(0.21%) 감소하였다. 지방교부세는 4,994억 원으로 전년 대비 23억 원(0.45%) 감소한 반면, 지방소멸대응기금은 30억 원으로 전년 대비 12억 원(66.67%) 증가하였다.
○ 전북도에서 교부하는 조정교부금 등은 559억 원으로 전년과 변동이 없다.
○ 보조금은 8,465억 원으로 전체 예산의 49.80%를 차지하고 있으며, 국고보조금 등이 6,901억 원으로 전년 대비 209억 원(3.12%) 증가하였으며, 이 중 국고보조금이 4,909억 원으로 전년 대비 579억 원(10.56%) 감소하였고, 반면 지역균형발전특회계보조금은 1,166억 원으로 전년 대비 774억 원(197.14%), 기금은 826억 원으로 전년대비 14억 원(1.77%) 증가하였다. 전북도 보조금은 1,564억 원으로 전년 대비 59억 원(3.65%) 감소하였다.
국가보조금이 감소하고 지역균형발전특별획계 보조금이 대폭 증가한 이유는 정부의 재정 운영 방식이 기존의 ‘사업별·부처별 지원 방식’에서 벗어나 지자체가 자체 우선순위에 따라 사업을 선택·추진할 수 있도록 하는 포괄보조금 체계로 전환하며 재정 자율성이 확대된 데 따른 변화다.
○ 지방채는 296억 원으로 전년 대비 3억 원(0.87%) 감소하였으나, 재정 부족으로 4년 연속 지방채를 발행하는 것으로 나타났다. 2026년도 말 익산시 총 채무는 1,640억 원(일반회계 지방채 961억 원, 하수도특별회계 145억 원, 청사건립기금 차입금 534억 원)에 이를 것으로 예상된다.
○ 보전수입 등 내부거래는 255억 원으로 전년 대비 121억 원(91.02%) 증가하였으며, 잉여금은 170억 원으로 전년 대비 128억 원(303.75%) 증가하였다. 반면 전입금은 전년 대비 7억 원(7.38%) 감소하였다.
○ 2026년 익산시 세입예산은 1조 6,997억 원으로 소폭 증가했으며, 지방세 증가가 전체 세입 확충을 이끌었다. 반면 세외수입은 경상적·임시적 수입 모두 감소해 전반적으로 축소되는 흐름을 보였다. 지방교부세는 전반적으로 감소했으나 지방소멸대응기금은 크게 늘어나 일부 보완 효과가 있었다.
국고보조금등 증가는 세입에 긍정적으로 작용했지만, 전북도 보조금등은 감소했다. 재정 여건이 어려워 4년 연속 지방채 발행이 이어지며 총 채무는 1,640억 원 수준으로 증가할 전망이다. 또한 잉여금이 크게 늘어난 반면 전입금은 감소하는 등 내부 재원 구조에도 변화가 나타났다.
3. 2026년도 익산시 일반회계+기타특별회계 세출 예산안
○ 2026년도 익산시 일반회계+기타특별회계 세출 예산을 기능별로 살펴보면, 일반공공행정 분야는 697억 원으로 전년 대비 61억 원(9.57%) 증가하였으며, 공공질서 및 안전 분야는 159억 원으로 전년 대비 39억 원(32.55%) 증가하였다.
○ 교육 분야는 167억 원으로 전년 대비 15억 원(8.02%) 감소하였다. 이 중 유아 및 초등교육 부문은 144억 원으로 전년 대비 20억 원(12.15%) 감소한 반면, 고등교육 부문은 13억 원으로 전년 대비 6억 원(81.65%) 증가하였다.
○ 문화 및 관광 분야는 953억 원으로 전년 대비 110억 원(10.38%) 감소하였다. 문화예술 부문은 전년 대비 10억 원(3.20%) 증가하였고, 관광 부문은 전년 대비 3억 원(5.52%) 증가하였다. 반면 체육 부문은 전년 대비 24억 원(9.18%), 국가유산 부문은 전년 대비 92억 원(22.91%), 문화 및 관광일반 부문은 전년 대비 8억 원(72.24%) 감소하였다.
○ 환경 분야는 1,060억 원으로 전년 대비 76억 원(6.67%) 감소하였다. 상하수도·수질 부문은 전년 대비 77억 원(54.50%) 증가하였고, 폐기물 부문은 전년 대비 8억 원(1.47%) 증가하였다. 자연 부문도 전년 대비 19억 원(29.44%) 증가한 반면, 대기 부문은 전년 대비 179억 원(48.75%) 감소하였다.
○ 사회복지 분야는 7,333억 원으로 전체 예산의 43.15%를 차지하며 전년 대비 384억 원(5.53%) 증가하였다. 기초생활보장 부문은 전년 대비 118억 원(8.12%), 취약계층지원 부문은 154억 원(12.42%), 보훈 부문은 2억 원(5.24%), 보육 부문은 66억 원(7.30%), 가족·여성 부문은 12억 원(5.50%) 증가하였다. 반면 노동 부문은 전년 대비 4억 원(2.40%) 감소하였고, 청소년 부문도 전년 대비 12억 원(21.96%) 감소하였다.
○ 보건 분야는 257억 원으로 전년 대비 8억 원(3.37%) 증가하였다.
○ 농림해양수산 분야는 2,477억 원으로 전체 예산의 14.57%를 차지하며 전년 대비 31억 원(1.26%) 소폭 증가하였다. 농업·농촌 부문은 2,131억 원으로 전년 대비 51억 원(2.47%) 증가한 반면, 임업·산촌 부문은 전년 대비 20억 원(5.47%) 감소하였고, 해양수산·어촌 부문도 전년 대비 1억 원(19.59%) 감소하였다.
○ 산업·중소기업 및 에너지 분야는 768억 원으로 전년 대비 222억 원(40.75%) 대폭 증가하였다. 산업진흥·고도화 부문은 전년 대비 3억 원(2.16%), 에너지 및 자원개발 부문은 15억 원(49.47%), 산업·중소기업일반 부문은 204억 원(53.73%) 증가하였다.
○ 교통 및 물류 분야는 895억 원으로 전년 대비 98억 원(12.26%) 증가하였다. 대중교통·물류 등 기타 부문은 전년 대비 141억 원(22.61%) 증가한 반면, 도로 부문은 전년 대비 43억 원(24.50%) 감소하였다.
○ 국토 및 자원개발 분야는 442억 원으로 전년 대비 379억 원(46.16%) 감소하였다. 수자원 부문은 전년 대비 326억 원(68.46%) 대폭 감소하였으며, 지역 및 도서 부문은 39억 원(21.02%) 감소, 산업단지 부문은 14억 원(8.81%) 감소하였다.
○ 2026년도 익산시 세출 예산은 사회복지 중심의 확대 기조 속에서 산업·중소기업·에너지, 교통·물류 등 경제·산업 활성화 및 이동 인프라 강화 분야가 증가한 점이 특징이다. 반면 교육, 체육, 국가유산, 국토·자원개발, 대기환경 등은 축소되었다.
환경 분야는 전체적으로는 감소했으나 상하수도·폐기물·자연 부문은 증가해 세부 영역별 우선순위 조정이 나타났고, 농림해양수산·보건은 소폭 증가하며 유지적 성격을 보였다. 전체적으로 복지 확대, 산업·교통 투자 강화, 국토·환경 분야 축소 및 재조정이 예산 구조의 핵심 특징이다.
4. 2026년도 익산시 일반회계 세입 예산안
○ 2026년도 익산시 일반회계 세입 예산은 1조 6,836억 원으로 전년 대비 303억 원, 1.83% 증가하였다. 세목별로 살펴보면, 지방세 수입이 1,899억 원으로 전체 예산의 11.28%를 차지하고 있으며, 전년 대비 76억 원(4.16%) 증가하였다. 보통세 중 주민세가 97억 원으로 전년 대비 6억 원(6.04%), 재산세가 319억 원으로 전년 대비 7억 원(2.78%), 자동차세가 490억 원으로 전년 대비 57억 원(13.23%), 지방소비세가 233억 원으로 전년 대비 4억 원(1.75%), 지방소득세는 530억 원으로 전년 대비 5억 원(1.02%) 증가한 반면, 담배소비세는 188억 원으로 전년 대비 5억 원(2.40%) 감소하였다.
○ 세외수입은 478억 원으로 전년 대비 37억 원(7.23%) 감소하였다. 이 중 경상적 세외수입이 301억 원으로 전년 대비 15억 원(4.87%), 임시적 세외수입이 131억 원으로 전년 대비 23억 원(15.05%) 감소하였다.
○ 지방교부세 등은 5,024억 원으로 전년 대비 11억 원(0.21%) 감소하였다. 지방교부세 중 보통교부세가 4,752억 원으로 전년 대비 49억 원(1.02%) 감소하였으며, 부동산교부세는 242억 원으로 전년 대비 26억 원(12.14%) 증가하였다. 지방소멸대응기금은 30억 원으로 전년 대비 12억 원(66.67%) 증가하였다.
○ 전북도에서 교부하는 조정교부금은 559억 원으로 전년과 동일하다.
○ 보조금은 8,411억 원으로 전체 예산의 49.96%를 차지하며, 전년 대비 149억 원(1.81%) 증가하였다. 국고보조금등은 6,871억 원으로 전년 대비 212억 원, 3.19% 증가하였는데, 이 중 국고보조금은 4,879억 원으로 전년 대비 575억 원(10.55%) 감소하였으며, 반면 지역균형발전특별회계 보조금은 1,166억 원으로 전년 대비 774억 원(197.14%), 기금은 826억 원으로 전년 대비 14억 원(1.77%) 증가하였다. 시·도비 보조금 등은 1,540억 원으로 전년 대비 64억 원(3.96%) 감소하였다.
○ 지방채는 296억 원으로 전년 대비 3억 원(0.87%) 감소하였다. 지방채는 세입 부족으로 인한 차입금으로, 정부자금채 116억 원, 지방공공자금채 181억 원으로 구성되어 있다. 정부자금채 내역은 익산 국가산업단지 재생사업 12억 원, 익산 제2일반산업단지 재생사업 32억 원, 북부시장 주차환경 개선사업 10억 원, 중소기업은행 부지 매입 20억 원, 목천·포천 도시생태축 복원사업 15억 원, 익산 국가산업단지 완충저류시설 설치 20억 원, 외두 소하천 정비사업 7억 원이다.
지방공공자금채는 식품문화복합혁신센터 구축 31억 원, 여산 재해위험개선지구 정비사업 29억 원, 농촌공간정비사업(농장지구) 9억 원, 농촌공간정비사업(학호지구) 12억 원, 공공승마장 기반시설 확충 10억 원, 교통안전체험교육센터 건립 90억 원이다. 2026년 말 일반회계 차입금 총액은 961억 원에 이를 것으로 예상된다.
○ 보전수입 등 내부거래는 169억 원으로 전년 대비 129억 원(321.59%) 증가하였다. 보전수입 중 순세계잉여금은 168억 원으로 전년 대비 128억 원(319.07%) 증가하였으며, 전입금은 교육비특별회계 전입금으로(제9회 전국동시지방선거 업무 추진(교육청)) 신규 편성된 것이다.
○ 2026년도 익산시 재정자립도 14.12%로 전년도에 비해 0.03% 하락하였으며, 재정자주도는 47.28%로 전년에 비해 0.70% 하락하였다.
○ 2026년도 익산시 세입 구조를 살펴보면, 지방세 수입과 내부거래, 균형발전특별회계보조금이 증가하며 자체 재원과 지역 맞춤형 재정 지원이 강화되었다. 이를 통해 중앙정부 의존도를 낮추면서 지역 현안과 산업·균형발전 사업에 대응할 여력이 늘어난 점이 긍정적이다. 특히 균형발전특별회계보조금의 급증은 지역 특화 사업 추진과 지방 주도적 재정 운영 가능성을 보여준다.
그러나 국고보조금, 세외수입, 지방교부세 등 전통적 중앙재원의 감소로 재정 운용 안정성은 다소 약화되었으며, 재정자립도와 재정자주도 모두 전년 대비 하락했다. 또한 또한 지방채 발행이 4년째 계속되면서 차입을 통한 사업 의존도가 이어지고 있으며, 열악한 지방재정 상황에서 상환 의무에 따른 재정 부담과 재정 악화가 우려된다.
5. 2026년도 익산시 일반회계 세출 예산안
○ 2026년도 익산시 일반회계 세출은 1조 6,836억 원으로 전년 대비 303억 원, 1.83% 증가하였다.
○ 세출 예산을 분야별로 살펴보면, 일반공공행정 분야는 697억 원으로 전년 대비 61억 원(9.57%) 증가하였다. 일반공공행정 분야를 부문별로 살펴보면, 입법 및 선거관리 부문이 29억 원으로 전년 대비 2억 원(6.30%) 증가하였다. 세부 사업별로는 의정활동 지원이 29억 원으로 전년 대비 2억 원(6.30%) 증가하였다. 지방행정·재정지원 부문은 14억 원으로 전년 대비 1억 원(7.57%) 증가하였다. 일반행정 부문은 653억 원으로 전년 대비 58억 원(9.77%) 증가하였다. 사업별로 살펴보면, 인구정책개발이 2억 원(13.38%), 행정서비스 제공이 5억 원(5.29%), 직원 후생복지 및 사기 진작이 3억 원(4.18%), 행정정보화 운영 강화가 2억 원(39.30%) 증가하였다. 선거관리지원반 운영은 34억 원이 신규 편성되었다. 반면, 고품질 통계행정 실현이 4억 원(79.06%), 공공청사 관리가 5억 원(15.84%), 시민정보서비스 제공이 전년 대비 3억 원(42.62%) 감소하였다.
○ 공공질서 및 안전 분야는 159억 원으로 전년 대비 39억 원(32.55%) 증가하였다. 부문별로는 재난방재·민방위 부문이 159억 원으로 전년 대비 39억 원(32.55%) 증가하였다. 사업별로는 자연재난 예방사업 운영이 전년 대비 1억 원(21.54%), 재해위험·취약지역 정비가 전년 대비 38억 원(49.75%) 증가하였다.
○ 교육 분야는 167억 원으로 전년 대비 15억 원(8.02%) 감소하였다. 부문별로는 유아 및 초등교육이 144억 원으로 전년 대비 20억 원(12.15%) 감소하였다. 사업별로는 교육발전특구 조성이 전년 대비 14억 원(32.83%), 유아·초·중등 교육복지 실현이 전년 대비 5억 원(5.37%) 감소하였다. 고등교육 부문은 13억 원으로 전년 대비 6억 원(81.85%) 증가하였다. 사업별로는 지역과 대학의 동반성장이 전년 대비 10억 원(1969.68%) 증가하였으며, 지역인재 양성은 전년 대비 4억 원(70.11%) 감소하였다. 평생·직업교육 부문은 10억 원으로 전년 대비 0.4억 원(3.51%) 감소하였다.
○ 문화 및 관광 분야는 953억 원으로 전년 대비 110억 원(10.38%) 감소하였다. 부문별로 살펴보면, 문화예술이 338억 원으로 전년 대비 10억 원(3.20%) 증가하였다. 사업별로는 지방 문화예술 기반 조성이 2억 원(6.23%), 시민에게 문화예술 향수 기회 제공이 전년 대비 4억 원(6.87%), 도서관 환경 개선이 2억 원(16.97%), 영등 시립도서관 운영이 전년 대비 2억 원(10.16%), 예술의전당 관리·운영이 전년 대비 10억 원(9.11%) 증가하였다. 반면, 보석박물관 시설 관리가 2억 원(22.51%), 문화도시 조성이 3억 원(10.80%), 왕도 역사관 시설물 관리가 1억 원(16.12%), 독서 문화공간 확충이 전년 대비 3억 원(11.60%) 감소하였다.
관광 부문은 65억 원으로 전년 대비 3억 원(5.52%) 증가하였다. 사업별로는 관광객 유치 활성화가 3억 원(37.82%) 증가하였다.
체육 부문은 236억 원으로 전년 대비 24억 원(9.18%) 감소하였다. 사업별로 살펴보면, 체육시설 유지관리가 15억 원(27.77%), 함열 올림픽 스포츠센터 운영이 3억 원(35.31%), 체육공원 유지관리가 2억 원(16.94%) 증가하였다. 반면, 체육시설 확충은 전년 대비 36억 원(51.25%) 감소하였다.
○ 환경 분야는 1,042억 원으로 전년 대비 73억 원, 6.56% 감소하였다. 부문별로는 상하수도·수질 부문이 201억 원으로 전년 대비 80억 원(65.66%) 증가하였다. 사업별로는 산업단지 수질오염 사고 예방이 전년 대비 50억 원(70.86%), 왕궁 지역 현대화 사업이 전년 대비 12억 원(1344.44%), 가축분뇨 관리가 전년 대비 7억 원(16.69%) 증가하였다.
폐기물 부문은 565억 원으로 전년 대비 8억 원(1.47%) 증가하였다. 사업별로는 생활폐기물 관리가 전년 대비 4억 원(1.36%), 신재생자원센터(소각시설) 설치 운영이 86억 원으로 전년 대비 3억 원(3.90%) 증가하였다. 반면, 쓰레기 종례제 사업은 전년 대비 2억 원(7.40%) 감소하였다.
대기 부문은 189억 원으로 전년 대비 179억 원(48.75%) 감소하였다. 사업별로는 대기오염 방지가 전년 대비 176억 원(49.89%), 기후변화 대응 활동이 전년 대비 2억 원(35.43%), 대기배출 방지시설 관리가 전년 대비 1억 원(23.96%) 감소하였다.
자연 부문은 84억 원으로 전년 대비 19억 원(29.44%) 증가하였다. 사업별로는 도시생태축 복원사업이 전년 대비 53억 원(1780.48%) 증가하였다.
환경보호 일반 부문은 4억 원으로 전년 대비 1억 원(14.47%) 감소하였다.
○ 사회복지 분야는 7,258억 원으로 전체 예산의 43.11%를 차지하며, 전년 대비 386억 원(5.62%) 증가하였다. 부문별로는 기초생활보장 부문이 1,492억 원으로 전년 대비 120억 원(8.73%) 증가하였다. 사업별로는 저소득층 기초생활보장이 전년 대비 68억 원(7.51%), 자활근로가 5억 원(3.79%), 저소득층 주거환경 개선이 49억 원(18.56%) 증가하였다.
취약계층 지원 부문은 1,393억 원으로 전년 대비 154억 원(12.42%) 증가하였다. 사업별로는 저소득 주민 생활 안정이 전년 대비 2억 원(6.82%), 사회복지 서비스 향상이 전년 대비 7억 원(7.93%), 아동복지사업 지원이 32억 원(17.19%), 요보호 아동 지원이 4억 원(10.07%), 장애인 생활 안정이 72억 원(13.74%), 사회복지시설 운영 지원이 31억 원(9.63%), 사회복지시설 기능 보강사업이 4억 원(294.81%) 증가하였다.
노동 부문은 161억 원으로 전년 대비 4억 원(2.40%) 감소하였다. 청년정책 추진이 2억 원(2.46%) 증가하였으나, 일자리 창출이 5억 원(10.07%), 사회적경제 활성화 지원이 1억 원(18.58%) 감소하였다.
보훈 부문은 44억 원으로 전년 대비 2억 원(5.24%) 증가하였다. 사업별로는 호국정신 함양 선양사업이 전년 대비 2억 원(5.24%) 증가하였다.
보육 부문은 966억 원으로 전년 대비 66억 원(7.30%) 증가하였다. 사업별로는 어린이집 시설 지원이 전년 대비 64억 원(9.60%), 맞춤형 돌봄 지원이 3억 원(3.10%), 돌봄 복지사업 지원이 3억 원(3.07%) 증가하였다. 반면, 보육사업 지원은 전년 대비 3억 원(8.58%) 감소하였다.
가족·여성 부문은 223억 원으로 전년 대비 12억 원(5.50%) 증가하였다. 사업별로는 한부모 가족 복지사업이 2억 원(2.51%), 출산 장려사업이 6억 원(11.26%), 여성 능력 개발 및 사회 참여 확대가 3억 원(16.11%) 증가하였다.
노인 부문은 2,935억 원으로 전년 대비 49억 원(1.71%) 증가하였다. 사업별로는 노인복지 향상이 27억 원(5.47%), 경로우대 및 경제적 지원이 52억 원(2.62%), 건전한 장묘 문화 정착이 1억 원(10.1%) 증가하였다. 반면, 노인복지시설 기능 보강이 25억 원(65.37%) 감소하였다.
청소년 부문은 43억 원으로 전년 대비 12억 원(21.96%) 감소하였다.
○ 보건 분야는 257억 원으로 전년 대비 8억 원(3.37%) 증가하였다. 부문별로는 보건의료가 249억 원으로 전년 대비 9억 원(3.84%) 증가하였다. 사업별로는 모성과 영유아 건강 증진이 전년 대비 8억 원(24.93%) 증가하였으며, 급·만성 전염병 질병 관리는 7억 원(6.38%) 감소하였다. 식품의약 안전 부문은 8억 원으로 전년 대비 1억 원(9.15%) 감소하였다.
○ 농림해양수산 분야는 2,477억 원으로 전체 예산의 14.71%를 차지하며, 전년 대비 31억 원(1.26%) 증가하였다.
부문별로는 농업·농촌 부문이 2,131억 원으로 전년 대비 51억 원(2.47%) 증가하였다. 사업별로는 전년대비 국가식품클러스터사업이 54억 원(47.15%), 농업인 복지지원이 11억 원(7.38%), 농림사업 추진이 4억 원(17.49%), 쌀 경쟁력 제고사업이 24억 원(17.31%), 농촌협약이 66억 원(126.43%), 농촌공간 정비사업이 30억 원(88.60%), 농가소득 향상이 24억 원(371.75%), 농산물 유통 현대화가 5억 원(23.71%), 브랜드 개발 지원이 1억 원(4.84%), 도매시장 환경 개선이 1억 원(60.58%), 농식품 유통사업 지원이 11억 원(178.26%), 축산분뇨 효율적 처리가 9억 원(80.13%), 말산업 특구 기반 구축이 24억 원(155.89%), 농기계 이용 기술 지원이 8억 원(33.25%), 농업기술 향상 지원이 16억 원(33.11%) 증가하였다.
반면, 농촌환경 정비가 6억 원(56.08%), 농업 기반시설 정비가 9억 원(8.46%), 도농교류 활성화 지원이 4억 원(13.36%), 기초생활거점 육성사업이 14억 원(56.03%), 쌀 유통 기반 조성이 40억 원(6.91%), 고품질 축산물 생산 기반 구축이 9억 원(36.15%), 조사료 생산 지원이 10억 원(16.56%), 축산 악취 효율적 관리가 1억 원(36.71%), 가축 전염병 예방 관리가 4억 원(7.77%), 악성 가축전염병 차단·방역 강화가 10억 원(43.00%), 동물보호 복지대책 추진이 101억 원(53.15%), 농촌지도 기반 구축이 9억 원(66.66%), 농촌자원 개발 및 쾌적한 생활환경 조성이 4억 원(33.20%), 농가소득 향상 지원이 4억 원(16.23%) 감소하였다.
임업·산촌 부문은 342억 원으로 전년 대비 20억 원 감소하였다. 사업별로는 조림사업이 7억 원(30.18%), 임도 및 등산로 관리가 15억 원(80.32%), 근린공원·녹지 관리가 3억 원(6.82%) 증가하였다. 산림재해 일자리(산림재난 대응단)는 15억 원이 신규 편성되었다. 반면, 도시림 조성(산림자원화)은 7억 원(25.73%), 도시림 등 조성(녹색환경도시 조성)은 22억 원(13.58%), 공원 계획 및 조성은 28억 원(73.20%) 감소하였다.
해양수산·어촌 부문은 3억 원으로 전년 대비 1억 원(19.59%) 감소하였다. 사업별로는 내수면 수산자원 증강이 전년 대비 1억 원(19.59%) 감소하였다.
○ 산업·중소기업 및 에너지 분야는 767억 원으로 전년 대비 224억 원(41.33%) 증가하였다. 부문별로는 산업진흥·고도화 부문이 138억 원으로 전년 대비 3억 원(2.16%) 증가하였다. 사업별로는 전통산업(석재, 섬유) 육성이 6억 원(52.53%) 증가하였으며, 중소기업 지원은 4억 원이 신규 편성되었다. 반면, 신성장 동력 지식산업 육성이 1억 원(1.10%), 중소기업 육성이 4억 원(13.90%), 국내복귀 기업 지원이 1억 원(4.61%) 감소하였다.
에너지 및 자원개발 부문은 45억 원으로 전년 대비 17억 원(61.76%) 증가하였다. 사업별로는 효율적 에너지 이용 증진이 전년 대비 17억 원(61.76%) 증가하였다.
산업·중소기업 일반 부문은 585억 원으로 전년 대비 204억 원(53.73%) 증가하였다. 사업별로는 서민경제 활성화 지원이 218억 원(72.01%) 증가하였으며, 전통시장 활성화 지원은 14억 원(17.41%) 감소하였다.
○ 교통 및 물류 분야는 829억 원으로 전년 대비 97억 원(13.20%) 증가하였다. 부문별로는 도로 부문이 132억 원으로 전년 대비 43억 원(24.50%) 감소하였다. 사업별로는 시군 농어촌 도로 확·포장이 5억 원(45.02%), 시설물 유지 관리가 7억 원(50.12%) 증가하였다. 반면, 소규모 주민 숙원사업이 8억 원(30.32%), 포장도로 유지 관리가 12억 원(24.36%), 불법 광고물 정비가 5억 원(68.50%) 감소하였다.
대중교통·물류 등 기타 부문은 696억 원으로 전년 대비 140억 원(25.05%) 증가하였다. 사업별로는 운수업계 운영 지원이 432억 원으로 전년 대비 58억 원(15.64%) 증가하였으며, 지능형 교통체계 구축이 14억 원(52.09%), 교통안전체험교육센터 건립이 90억 원으로 전년 대비 75억 원(500.00%) 증가하였다. 반면, 대중교통시설 개선이 1억 원(14.41%), 교통약자 이동권 보장이 1억 원(2.61%), 교통안전시설물 관리가 1억 원(2.27%) 감소하였다.
○ 국토 및 자원개발 분야는 442억 원으로 전년 대비 379억 원(46.16%) 감소하였다. 부문별로는 수자원 부문이 150억 원으로 전년 대비 326억 원(68.46%) 대폭 감소하였다. 사업별로는 하천 정비 및 유지 관리가 326억 원(68.64%) 감소하였다.
지역 및 도서 부문은 147억 원으로 전년 대비 39억 원(21.02%) 감소하였다. 사업별로 살펴보면, 도시계획도로 개설(소로)이 전년 대비 4억 원(180.00%) 증가하였고, 주거환경 개선이 전년 대비 8억 원(93.28%) 증가하였다. 반면, 지적정보화 및 전산화가 1억 원(5.31%), 공간정보 및 도로명 사업이 전년 대비 9억 원(60.56%), 도시계획이 전년 대비 5억 원(73.38%) 감소하였다.
산업단지 부문은 145억 원으로 전년 대비 14억 원(8.81%) 감소하였다. 사업별로 살펴보면, 산업단지 관리가 전년 대비 13억 원(10.90%) 감소하였다.
○ 2026년도 익산시 일반회계 세출예산은 1조 6,836억 원으로 전년 대비 303억 원(1.83%) 소폭 증가했으며, 사회복지, 농림해양수산, 산업·중소기업, 에너지 분야를 중심으로 시민 생활 안정과 지역경제 활성화에 중점을 둔 편성이 특징이다. 특히 사회복지 분야는 전체 예산의 43.1%를 차지하며 취약계층, 노인, 보육, 가족·여성 등 다양한 지원사업에 집중 투자되었고, 농림·농촌과 농산물 유통, 에너지 효율화, 산업진흥 및 서민경제 활성화에도 예산이 확대되었다. 반면 교육, 체육, 문화·관광, 국가유산, 대기환경, 수자원, 지역·도서, 도로, 산업단지 등 인프라·환경·교통 분야는 일부 예산이 감소하여 장기적 기반시설 확충에는 제약이 예상된다.
6. 2026년도 익산시 기타특별회계 예산안
① 2026년도 익산시 기타특별회계 세입 예산안
○ 2026년도 익산시 기타특별회계 세입은 160억 원으로 전년 대비 6억 원, 3.34% 감소하였다. 세외수입은 20억 원으로 전년 대비 1억 원, 7.65% 증가하였으며, 보조금은 54억 원으로 전년 대비 0.2억 원(0.38%) 증가하였다. 보조금 중 국고보조금 등은 30억 원으로 전년 대비 4억 원(11.76%) 감소하였으며, 시도비 보조금은 24억 원으로 전년 대비 4억 원(20.96%) 증가하였다. 보전수입 등 내부거래는 86억 원으로 전년 대비 7억 원(7.65%) 감소하였다. 이 중 잉여금은 2억 원으로 전년과 비슷하며, 전입금은 84억 원으로 전년 대비 7억 원(7.83%) 감소하였다.
○ 회계별 세입예산을 살펴보면, 의료급여기금특별회계 세입은 76억 원으로 전년 대비 2억 원(2.62%) 감소하였다. 세목별로 살펴보면, 국고보조금 등은 12억 원으로 전년 대비 0.6억 원(5.68%) 증가하였으며, 시도비 보조금은 4억 원으로 전년 대비 0.2억 원, 4.69% 증가하였다. 전입금은 60억 원으로 전년 대비 3억 원, 4.51% 감소하였다.
○ 수질개선특별회계 세입은 18억 원으로 전년 대비 3억 원, 12.84% 감소하였다. 세목별로 살펴보면, 국고보조금 등은 17억 원으로 전년 대비 3억 원(12.90%) 감소하였다.
○ 주차장특별회계는 66억 원으로 전년 대비 1억 원, 1.70% 증가하였다. 세목별로 살펴보면, 세외수입이 20억 원으로 전년 대비 1억 원(7.73%) 증가하였으며, 시도비 보조금이 21억 원으로 전년 대비 4억 원, 24.47% 증가하였다. 잉여금은 2억 원으로 전년과 동일하며, 전입금 24억 원으로 전년 대비 4억 원, 15.10% 감소하였다.
○ 발전소 주변지역지원사업 특별회계는 0.7억 원으로 전년 대비 2억 원, 74.02% 감소하였다. 세목별로 살펴보면, 국고보조금 등은 0.7억 원으로 전년 대비 2억 원, 74.02% 감소하였다.
② 2026년도 익산시 기타특별회계 세출 예산안
○ 2026년도 익산시 기타특별회계 세출 예산은 160억 원으로 전년 대비 6억 원, 3.34% 감소하였다. 분야별로 살펴보면, 환경 분야는 18억 원으로 전년 대비 3억 원, 12.84% 감소하였으며, 사회복지 분야(기초생활보장)는 76억 원으로 전년 대비 2억 원(2.62%) 감소하였다. 산업·중소기업 및 에너지 분야는 1억 원으로 전년 대비 2억 원, 74.02% 감소하였고, 대중교통·물류 등 기타 분야는 66억 원으로 전년 대비 1억 원, 1.70% 증가하였다.
○ 회계별로 살펴보면, 의료급여기금특별회계 세출 예산은 76억 원으로 전년 대비 2억 원, 2.62% 감소하였으며, 사회복지 분야 의료보장(의료보호기금)은 75억 원으로 전년 대비 2억 원, 2.63% 감소하였다.
○ 수질개선특별회계 세출 예산은 18억 원으로 전년 대비 3억 원, 12.84% 감소하였다. 사업별로는 수질개선 관리가 1억 원으로 전년과 비슷하며, 내부거래 지출(환경관리과)은 16억 원으로 전년 대비 3억 원, 13.58% 감소하였다.
○ 주차장특별회계 세출 예산은 66억 원으로 전년 대비 1억 원, 1.70% 증가하였다. 사업별로는 주차장 조성 및 관리가 66억 원으로 전년 대비 1억 원(1.70%) 증가하였다.
○ 발전소 주변지역지원사업 특별회계 세출 예산은 0.7억 원으로 전년 대비 2억 원, 74.02% 감소하였다.
8. 2026년도 익산시 공기업특별회계 예산안
1) 2026년도 익산시 상수도특별회계 예산안
① 2026년도 익산시 상수도특별회계 수입 예산안
○ 2026년도 익산시 공기업 상수도특별회계 수입 예산은 398억 원으로 전년 대비 4억 원, 1.09% 증가하였다. 세입 과목별로 살펴보면, 사용료 수익이 331억 원으로 전년 대비 9억 원(2.78%) 증가하였다. 세부적으로는 가정용 상수도 사용료가 137억 원으로 전년 대비 10억 원, 일반용 상수도 사용료가 96억 원으로 전년 대비 11억 원, 대중탕용 상수도 사용료가 2억 원으로 전년 대비 0.1억 원 증가한 반면, 산업·공업용 상수도 사용료는 95억 원으로 전년 대비 11억 원 감소하였다.
급·배수관 공수익은 8억 원으로 전년 대비 3억 원(28.93%) 감소하였으며, 타 회계 건설보조금 수입은 43억 원으로 전년 대비 10억 원, 29.19% 증가하였다. 세부적으로는 국고보조금 수입이 26억 원으로 전년 대비 9억 원, 시도비보조금 수입이 6억 원으로 전년 대비 1억 원 증가하였으며, 일반회계 건설보조금 수입은 10억 원으로 전년과 유사하다.
원인자 부담금 수입은 3억 원으로 전년 대비 7억 원(72.39%) 감소하였으며, 순세계잉여금은 3억 원으로 전년 대비 4억 원, 57.14% 감소하였다.
② 2026년도 익산시 상수도특별회계 지출 예산안
○ 2026년도 익산시 상수도특별회계 지출 예산은 398억 원으로 전년 대비 4억 원, 1.09% 증가하였다.
○사업 예산은 297억 원으로 전년 대비 4억 원, 1.35% 증가하였다. 세부적으로는 원수 및 취수가 164억 원으로 전년 대비 1억 원, 0.54% 증가하였으며, 정수비는 32억 원으로 전년 대비 1억 원, 3.81% 증가하였다. 인력 운영비는 60억 원으로 전년 대비 3억 원, 4.41% 증가하였다.
○ 자본 예산은 101억 원으로 전년과 유사하다. 세부 사업별로는 정수장 시설물 사업 추진이 2억 원으로 전년 대비 6억 원, 7.88% 감소하였으며, 유수율 제고 사업 추진이 20억 원으로 전년 대비 13억 원, 39.37% 감소하였다. 반면 급수구역 내 급·배수관 확장 공사는 21억 원으로 전년 대비 15억 원, 269.16% 증가하였으며, 소규모 배수관 민원사업이 11억 원으로 전년 대비 1억 원, 4.75% 증가하였다. 또한 자치단체 등 자본 이전(일반회계 전출금)은 42억 원으로 전년 대비 3억 원, 7.97% 증가하였다.
2) 2026년도 하수도특별회계 예산안
① 2026년도 익산시 하수도특별회계 수입 예산안
○ 2026년도 익산시 공기업 하수도특별회계 수입 예산은 1,240억 원으로 전년 대비 299억 원, 31.70% 증가하였다. 사업 수익은 462억 원으로 전년 대비 15억 원, 3.41% 증가하였다. 과목별로 살펴보면, 사용료 수익이 295억 원으로 전년 대비 32억 원, 4.82% 증가하였다. 사용료 수익을 세부적으로 보면, 가정용 하수도 사용료가 136억 원으로 전년 대비 20억 원, 일반용 하수도 사용료가 123억 원으로 전년 대비 12억 원, 대중탕용 하수도 사용료가 3억 원으로 전년 대비 0.3억 원, 산업 및 공업용 하수도 사용료가 5억 원으로 전년 대비 0.6억 원 증가하였다.
기타 영업 수익은 27억 원으로 전년 대비 6억 원, 27.33% 증가하였다.
영업외 수익은 167억 원으로 전년 대비 23억 원, 12.04% 감소하였으며, 세부적으로 이자 수익은 3억 원으로 전년과 동일하고, 타 회계 전입금 수익은 71억 원으로 전년 대비 23억 원, 24.52% 감소하였다. 타 회계 전입금 수익 세부 내역을 보면, 일반회계 지원금이 67억 원으로 전년 대비 23억 원 감소하였으며, 기타 전입금은 4억 원으로 전년과 동일하다. 보조금 수익은 93억 원으로 전년과 유사하며, 국고보조금 84억 원, 시도비 보조금 9억 원이다.
○ 자본적 수입은 779억 원으로 전년 대비 283억 원, 57.22% 증가하였다. 세부적으로 금융기관 차입금 수입이 145억 원 순증하였다. 금융기관 차입금은 재원 부족으로 인한 것으로, 북부1처리분구 하수관로 정비사업과 노후 하수관로(영등지구) 정비사업을 위한 것이다.
타 회계 건설보조금 수입은 600억 원으로 전년 대비 157억 원, 35.51% 증가하였다. 세부적으로 국고보조금 수입이 466억 원으로 전년 대비 123억 원, 시도비 보조금 수입이 119억 원으로 전년 대비 38억 원 증가하였으며, 기타 건설보조금 수입은 2억 원으로 전년 대비 1억 원 증가하였다. 반면 타 회계(일반회계) 건설보조금 수입은 13억 원으로 전년 대비 3억 원, 기타 건설보조금 수입은 2억 원으로 전년 대비 1억 원 감소하였다.
원인자 부담금 수입은 20억 원으로 전년 대비 24억 원, 54.55% 감소하였다.
○ 순세계잉여금은 11억 원으로 전년 대비 5억 원, 57.33% 증가하였다.
② 2026년도 익산시 하수도특별회계 지출 예산안
○ 2026년도 익산시 공기업 하수도특별회계 지출 예산은 1,240억 원으로 전년 대비 299억 원, 31.70% 증가하였다.
○ 분야별로 살펴보면, 사업예산은 430억 원으로 전년 대비 11억 원, 2.74% 증가하였다. 세부 사업별로 보면, 하⋅폐수처리시설 운영이 235억 원으로 전년 대비 8억 원, 3.32% 증가하였으며, 하수관거 BTL 사업 운영비가 150억 원으로 전년 대비 1억 원, 0.67% 증가하였다. 하⋅폐수시설 운영비에서는 민간위탁금이 227억 원으로 전년 대비 7억 원 증가하였고, 하수관거 BTL(임대형 민자사업) 사업 운영비에서는 민간위탁금이 149억 원으로 전년 대비 1억 원 증가하였다.
행정운영경비에서는 인력운영비가 35억 원으로 전년 대비 4억 원, 14.78% 증가하였으며, 예비비는 1억 원으로 전년과 동일하다.
○ 자본예산은 810억 원으로 전년 대비 287억 원, 54.90% 증가하였다. 세부 사업별로 보면, 하수관리정비사업이 574억 원으로 전년 대비 336억 원, 141.12% 증가하였다. 특히, 북부1처리분구 하수관로 정비가 244억 원으로 전년 대비 192억 원, 흥왕 소규모 하수처리시설이 27억 원으로 전년 대비 6억 원, 장점 소규모 하수처리시설이 30억 원으로 전년 대비 4억 원, 신당 소규모 하수처리시설이 14억 원으로 전년 대비 8억 원, 정선처리분구 하수관로 정비사업이 147억 원으로 전년 대비 89억 원, 금마처리구역 하수관로 정비사업이 27억 원으로 전년 대비 16억 원, 송학동 침수개선 사업이 50억 원으로 전년 대비 41억 원, 북부하수처리장 연계처리 하수관로 정비사업이 12억 원으로 전년 대비 5억 원, 관내 분류식 배수시설 설치가 12억 원으로 전년 대비 7억 원 증가하였다. 반면, 상갈 소규모 하수처리시설은 13억 원으로 전년 대비 10억 원 감소하였다.
하수정비기본계획은 3억 원으로 순증하였으며, 하⋅폐수 처리시설 관리는 139억 원으로 전년 대비 36억 원, 20.61% 감소하였다. 세부 사업별로 보면, 익산시 환경기초시설 악취 개선이 29억 원으로 전년 대비 10억 원 증가하였으며, 익산공공하수 차집관로 정비가 74억 원으로 전년 대비 32억 원 증가하였다. 반면, 하⋅폐수 처리시설 유지관리는 17억 원으로 전년 대비 13억 원 감소하였다.
노후 하수관로 정비, 하수도 민원 처리 등 하수도 정비 예산은 92억 원으로 전년 대비 15억 원, 14.41% 감소하였다.
3) 2026년도 익산시 공영개발특별회계 예산안
① 2026년도 익산시 공영개발특별회계 수입 예산안
○ 2026년 익산시 공기업 공영개발특별회계 수입 예산은 51억 원으로 전년 대비 23억 원, 30.52% 감소하였다. 과목별로 살펴보면, 사업수익이 9억 원으로 전년 대비 13억 원, 60.40% 감소하였다. 사업수익 중 용지 및 주택 판매수익은 7억 원으로 전년 대비 11억 원, 61.50% 감소하였으며, 이자수익은 2억 원으로 전년 대비 2억 원, 48.80% 감소하였다.
○ 자본적 수입은 43억 원으로 전년 대비 9억 원, 18.08% 감소하였다. 세부적으로 살펴보면, 예탁금 원금 회수입이 40억 원으로 전년 대비 10억 원, 33.33% 증가하였고, 잉여금은 3억 원으로 전년 대비 19억 원, 87.90% 감소하였다.
② 2026년도 익산시 공영개발특별회계 지출 예산안
○ 2026년도 익산시 공기업 공영개발특별회계 지출 예산은 51억 원으로 전년 대비 23억 원, 30.52% 감소하였다. 분야별로 살펴보면, 사업예산은 26억 원으로 전년 대비 15억 원, 137.71% 증가하였다. 사업예산 중 만경강 수변 도시 조성사업 관리는 1억 원으로 전년 대비 1억 원, 4,500.00% 증가하였다. 인력운영비는 6억 원으로 전년 대비 4억 원, 42.56% 감소하였다.
보전지출은 시·도비 보조금 반환금으로 19억 원 순증하였다.
○ 자본예산은 25억 원으로 전년 대비 38억 원, 59.98% 감소하였다. 산업단지 조성 및 기타가 25억 원으로 전년 대비 38억 원 감소하였다. 세부사업을 살펴보면, 제3일반산업단지 확장 조성사업이 25억 원으로 전년 대비 28억 원 감소하였다.
# 별첨 2
2026년도 익산시 일반회계 조직별 세출예산
※ 조직별 사업 예산은 일정액 이상만 게재되었습니다. 이 점 참고하시기 바랍니다.
1. 본 청
○ 의회사무국
의정활동 운영지원이 23억 원, 의정활동 홍보지원이 5억 원.
○ 홍보담당관
언론 및 방송매체를 통한 홍보 18억 원, 홍보 간행물 제작 3억 원, 다중이용시설 시정 홍보 3억 원, 소셜미디어 운영 및 홍보 3억 원.
○ 국가식품클러스터담당관
푸드테크 연구지원센터 구축 67억 원, 국가식품클러스터 기업 비즈니스 지원 9억 원, 푸 드테크 연구센터 구축 67억 원, 식품문화복합 혁신센터 구축 32억 원, 소스산업센터 건 립(운영) 14억 원, 국가식품클러스터 기숙사 건립사업 5억 원.
○ 기획안전국
① 인구·지역 활성화 지원 분야
인구 증가 시책 지원이 15억 원
② 공기업·재정 관리 분야
공기업특별회계 경상전출금이 67억 원, 공기업특별회계 자본전출금 25억 원, 예수금 원리금 상환이 41억 원, 차입금 이자 상환이 19억 원, 차입금 원금 상환이 2억 원
③ 재해 예방 관리 분야
배수장·수문 관리가 4억 원, 재해위험지역 정비가 107억 원, 급경사지 정비사업이 8억 원
④ 민방위·사회복무 관리 분야
민방위대 관리가 8억 원, 사회복무요원 관리가 6억 원
⑤ 기금·재산 관리 분야
기금 전출금이 18억 원, 개별주택가격 조사가 4억 원, 회계처리 및 물품 관리가 12억 원, 국·공유재산 취득 및 관리가 11억 원
⑥ 인력 운영·선거 관리·공공기관 운영 분야
기간제근로자 등 보수가 17억 원, 직원 후생복지 60억 원, 인력운영비 507억 원, 제9회 전국동시지방선거 운영 33억 원, 익산시 도시관리공단 경상전출금 47억 원, 주민자치센터 지원 10억 원, 자원봉사센터 운영 6억 원
○ 청년경제국
① 청년‧일자리 분야
익산형 근로청년수당 36억 원, 전북청년 지역정착 지원사업 17억 원, 전북형 청년활력수당 10억 원, 청년도전 지원사업 7억 원, 익산형 워드로컬 청년창업 지원 5억 원, 익산형 청년창업 엑셀러레이팅 지원 5억 원, 익산형 로컬 창업 스쿨 5억 원, 익산 통합일자리센터 운영 6억 원, 익산형 뉴딜일자리 사업 6억 원, 다이로움 일자리사업 16억 원, 대학생 행정인턴 사업 6억 원
② 산업·기술·미래전략 분야
홀로그램 산업 확산지원 사업 7억 원, 익산 지식산업센터 건립 30억 원, 미래전략산업 육성 5억 원, 전북 뿌리·농기계 기술개발 지원사업 9억 원, 중소기업육성자금 융자지원 13억 원
③ 에너지·신산업·환경 분야
수소충전소 보급사업 20억 원, 신재생에너지 융·복합 지원사업 15억 원
④ 산업단지·기업지원 인프라 분야
국가산업단지 재생사업 23억 원, 산업(농공)단지 시설관리 7억 원, 익산 제2일반산업단지 재생사업 41억 원, 익산 국가산업단지 패키지 지원사업 31억 원, 투자진흥기금 전출금 40억 원
⑤ 안전·스마트도시·정보화 분야
IoT 기반 생활안전서비스 구축 10억 원, 초고속 광역대 통신망 구축·운영 10억 원, 행정정보화 운영강화 7억 원, CCTV 통합관제센터 운영 및 유지관리 22억 원, 읍·면·동 방범용 CCTV 설치 6억 원
⑥ 지역경제·소상공인·상권 분야
익산사랑상품권 발행 및 운영 472억 원, 소상공인 특례보증 지원사업 14억 원, 영세 소상공인 카드수수료 지원사업 18억 원, 익산 중소유통공동도매물류센터 태양광시설 구축사업 8억 원, 중소기업은행 부지 매입 23억 원, 전통시장 주차환경개선사업 10억 원, 다이로움 상권활성화사업 12억 원
⑦ 주얼리·보석·문화산업 분야
익산 패션주얼리 공동 R&D센터 운영 8억 원, 주얼리 국제공인 시험기관 인증사업 5억 원, 익산 패션주얼리 공동연구개발센터 첨단 작업장 조성 4억 원, 보석박물관 운영 8억 원
○ 문화교육국
① 문화·예술·관광 분야
익산문화재단 육성 37억 원, 통합문화이용권 지원사업 36억 원, 어린이 숲속 테마마을 조성 15억 원, 익산시 명품관광지 조성사업 11억 원, 왕궁보석테마 대표관광지 놀이체험시설 운영 7억 원
② 교육·인재 육성 분야
익산 관내 고등학교 지원 등 7억 원, 교육공동체지원센터 운영 지원 11억 원, 유아·초·중등 교육프로그램 지원 17억 원, 고등학교 무상교육 5억 원, 지방대학 및 지역균형인재 육성 지원(글로벌인재양성 원어민 화상영어 교육) 3억 원, 다이로움 외국인재 정주·취업 지원체계 구축 5억 원, 글로컬대학 지역상생사업 5억 원, 익산 문화도시 조성사업 27억 원,
③ 문화유산·역사 보존 분야
백제역사지구 보존관리(왕궁리 유적) 30억 원, 백제역사유적지구 보존관리(미륵사지) 51억 원, 국가유산 보수정비(익산 오금산성 발굴조사) 6억 원, 국가유산 보수정비(익산 솜리 근대역사문화공간 보수정비) 7억 원, 국가유산 보수정비(익산 나바위성당 주변 정비) 13억 원, 익산 나바위성당 성지문화체험관 건립 13억 원, 익산 성당포구농악 전수교육관 건립 9억 원, 세계유산 미디어아트 사업 16억 원, 익산 문화유산 야행사업 9억 원, 고도이미지 찾기 사업 22억 원, 백제왕궁 금마저 역사문화공간 조성 63억 원
④ 체육·생활체육·스포츠 인프라 분야
직장운동경기부 운영 27억 원, 국제·전국규모 체육대회 지원 22억 원, 자치단체 규모 체육대회 지원 5억 원, 체육단체 운영지원 16억 원, 스포츠강좌이용권 지원 11억 원, 북부권 체육공원 조성 13억 원, 황등면 체육공원 조성 17억 원, 반다비체육센터·펜싱아카데미 유지관리 5억 원, 도시관리공단 전출금(체육시설 운영) 58억 원, 함열올림픽스포츠센터 운영 13억 원
⑤ 식품안전관리
어린이⋅사회복지 급식관리지원센터 설치·운영 7억 원
○ 복지국
① 보훈·기초생활·자활 등 기본 복지 지원 분야
보훈업무 지원 41억 원, 생계급여 966억 원, 긴급복지(국가 보조재원) 24억 원, 지역사회서비스 투자사업 25억 원, 지역자율형 사회서비스 투자사업(일상돌봄 서비스) 7억 원, 사회복무요원 보상금 22억 원, 사회복지시설(사회복지관) 21억 원, 노숙인 시설 운영 15억 원, 지역사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원사업) 10억 원, 자활근로 143억 원, 의료급여사업 전출금 60억 원
② 노인복지·노인돌봄·노인시설 분야
양로시설 운영비 지원 37억 원, 경로당 냉·난방비 등 지원 19억 원, 미등록 경로당 냉·난방비 지원 2억 원, 노인복지관 운영비 29억 원, 재가노인복지시설 지원 191억 원, 노인복지시설(노인종합복지관, 시니어클럽, 경로당 등) 기능보강 13억 원, 노인일자리 및 사회활동 지원 확대(도 보조) 8억 원, 노인일자리 및 사회활동 지원 확대(국가 보조) 501억 원, 기초연금 지급 1,912억 원, 노인맞춤형 돌봄서비스 사업 지원 68억 원
③ 아동·보육·아동보호 분야
아동복지시설 운영지원 48억 원, 학대피해아동 쉼터 운영비 등 지원 6억 원, 요보호아동 그룹홈 운영 3억 원, 아동보호전문기관 운영 10억 원, 아동수당 지급 135억 원, 아동발달지원계좌 자치단체 경상보조 28억 원, 아동급식 지원(학기 중 토·공휴일) 7억 원, 아동급식 지원(조식·방학 중) 8억 원, 보육사업 기능보강 6억 원, 어린이집 시설지원 736억 원, 보육사업 지원 28억 원
④ 장애인 복지·활동지원·시설 운영 분야
장애인 일자리 지원 40억 원, 전북형 권리중심 최중증 장애인 맞춤형 공공일자리사업 7억 원, 장애인연금 지급 126억 원, 장애수당(기초) 지급 23억 원, 장애수당(차상위 등) 지급 8억 원, 장애인활동지원급여 지원 254억 원, 장애인활동지원급여 도 추가지원 8억 원, 장애인 의료비 지원 11억 원, 발달재활서비스 바우처 지원 18억 원, 발달장애인 주간활동 서비스 지원 36억 원, 발달장애인 방과후활동 서비스 지원 5억 원, 장애인복지관 운영 18억 원, 장애인 거주시설 운영지원(국가 보조) 244억 원, 장애인 직업재활시설 운영 24억 원, 정신요양시설 운영지원 34억 원, 장애인 주간보호시설 운영 17억 원, 장애인 단기보호시설 운영 6억 원, 장애인복지시설 종사자 특별수당 9억 원
⑤ 장사·한부모·가족·출산·다문화 분야
공설장사시설 설치(화장로 개보수) 4억 원, 한부모가족 자녀 양육비 등 지원 78억 원, 저소득 한부모가정 생활자립지원사업 8억 원, 한부모가족복지시설 운영지원 11억 원, 출산장려금 지원 17억 원, 다둥이 사랑지원금 14억 원, 첫만남 이용권 24억 원, 세일센터 지정운영 15억 원, 건강가정 및 다문화가족 지원센터 14억 원
⑥ 청소년 복지·청소년 활동 분야
청소년 시설운영 지원 25억 원, 청소년 복지비전사업 지원 4억 원, 청소년방과후아카데미 운영 4억 원
⑦ 지역아동센터(돌봄) 운영 분야
맞춤형 돌봄지원 89억 원, 지역아동센터 운영비 지원 8억 원, 지역아동센터 인건비 지원 49억 원, 지역아동센터 프로그램 지원 4억 원, 지역아동센터 급식비 지원 26억 원, 지역아동센터 종사자 수당 지원 3억 원, 지역아동센터 종사자 인건비 추가지원 7억 원, 아동복지교사 파견지원(인력운영비) 5억 원
⑧ 지적정보화·전산화 분야
지적정보화 및 전산화(지적재조사사업 등) 19억 원.
○ 바이오농정국
① 농업‧농촌 공익 직불 및 농업경영 지원 분야
농업·농촌 공익적 가치 지원사업(농민 공익수당) 88억 원, 미래농업 융자금 이차보전사업 지원 9억 원, 농작물 재해보험 지원사업 37억 원, 첨단 바이오 육성 R&D 지원사업 10억 원, 그린 바이오 벤처캠퍼스 활성화 7억 원, 쌀 경쟁력 제고 사업 14억 원, 전략작물 직불제 사업 117억 원, 친환경 농업 육성 93억 원,
② 농업 기반시설 정비 분야
농업 생활용수 보수 및 보강 8억 원, 농업용 배수로 정비 20억 원, 기계화 경작로 확포장 32억 원, 수리시설 개보수 12억 원, 소규모 배수 개선사업 14억 원
③ 농촌 지역 활성화 및 기초생활거점 조성 분야
마을 공동체 복원 13억 원, 삼기면 기초생활거점 육성 사업 11억 원, 함열읍 농촌 중심지 활성화 사업 18억 원, 황등면 농촌 중심지 활성화 사업 15억 원, 낭산면 기초생활거점 조성 사업 19억 원, 망성면 기초생활거점 조성 사업 19억 원, 여산면 기초생활거점 조성 사업 19억 원,
④ 농촌공간정비·정주환경 개선 분야
농촌공간정비 사업(농장지구) 21억 원, 농촌공간정비 사업(학호지구) 43억 원
⑤ 원예·채소·스마트농업 지원 분야
채소류 출하 조절시설 지원 22억 원, 원예 분야 ICT 융복합 지원 6억 원, 호우 피해 대비 고설재배시설 지원 6억 원, 밭작물 공동경영체 육성 지원 8억 원, 논농업 환경보전 지원 사업(자체) 120억 원, 기본형 공익 직접지불제 400억 원
⑥ 친환경·직불제·학교급식 및 푸드플랜 분야
논농업 환경보전 지원 사업(도비) 16억 원, 브랜드 개발 지원 27억 원, 익산 푸드통합지원센터 운영 17억 원, 사회적 경제 연계형 통합 돌봄 지원 사업 6억 원, 농식품 바우처 사업 16억 원, 로컬 푸드 직매장 운영(어양점) 7억 원, 학교 급식 지원(도비 보조) 67억 원, 친환경 농산물 학교 급식 지원(도비 보조) 10억 원, 친환경 농산물 학교 급식 지원(자체) 13억 원
⑦ 축산·방역·동물복지 분야
조사료 생산 지원 49억 원, 축사 악취 개선 지원 8억 원, 승마장 유지관리 10억 원, 공공 승마장 기반시설 확충(경기용 마사 등 설치) 20억 원, 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 16억 원, 살처분 보상금 13억 원, 길고양이 중성화 수술비 지원 3억 원
⑧ 동물 바이오·의료·헬스케어 산업 분야
동물 의약품 시제품 생산 시설 구축 사업 51억 원, 동물 헬스케어 클러스터 기업 유치 지원사업(글로컬대학 30사업) 3억 원, ICT 기반 반려동물 의료 인력 양성 최적화 플랫폼 구축(원광대 글로컬) 4억 원
⑨ 산림·숲 조성·산불 안전 및 재해 대응 분야
지역 특화 조림 8억 원, 정책 숲 가꾸기 7억 원, 자연휴양림(함라산) 조성 및 보안 10억 원, 함라산 도시숲 조성 사업 8억 원, 산불 방지 대책 15억 원, 숲길 조성 관리(함라산 데크 숲 조성사업, 등산로 정비 등) 8억 원, 함라산 무장애 나눔길 조성 사업 16억 원, 산림 재해 일자리(산림 재난 대응단) 15억 원, 소나무 재선충병 방제 7억 원
○ 녹색도시환경국
① 도시숲·정원·녹지 조성 및 관리 분야
도시숲 유지관리 12억 원, 용제동 기후대응도시숲 조성 15억 원, 도시숲 조성 사업 17억 원, 꽃 양묘장 관리 및 꽃 조성 9억 원, 생활 밀착형 숲 조성(실내정원 1곳, 실외정원 2개소) 10억 원, 지방 정원 조성 사업 19억 원, 용안 생태습지 생태관광지 조성 9억 원, 자녀 안심 그린 숲 조성 6억 원, 공원 계획 및 조성 10억 원, 장기 미집행 도시공원 조성(배산공원 부지 사용료, 신흥 근리공원 토지 매입비 등) 14억 원
② 친환경 차량·수소경제·대기환경 개선 분야
전기 승용차 구매 지원(민간) 34억 원, 전기 화물차 구매 지원(민간) 16억 원, 전기버스 구매 지원 12억 원, 수소차 구매 지원(민간) 17억 원, 수소버스 보급 사업 42억 원, 수소(고상)버스 보급 사업 8억 원, 노후 경유차 조기 폐차 보상 사업 24억 원, 운행차 배출가스 저감 사업(건설기계) 9억 원, 전기자동차 전환 지원금 지원 6억 원
③ 산업단지·자연환경 보전·생태축 복원 분야
익산 국가 산업단지 완충 저류시설 설치 122억 원, 자연환경 보전·이용시설(왕궁지역 새만금 바이오 순환림) 조성 12억 원, 함라면(장점마을) 도시 생태축 복원 사업 21억 원, 익산 목천포천 도시 생태축 복원 사업 53억 원, 폐석산 사후 관리 기금 전출금 9억 원, 왕궁 축산 폐수 처리시설 민간 위탁금 46억 원, 가축분뇨 공공 처리시설(우분 연료화) 설치 5억 원
④ 폐기물·자원순환·환경기초시설 운영 분야
쓰레기 봉투 및 맞춤형 종량제 사업 7억 원, 노후 슬레이트 철거 지원 사업 14억 원, 생활 폐기물 수집, 운반, 처리 사업 283억 원, 농촌 폐비닐 수거 보상금 지원 5억 원, 도시 관리 공단 운영(종량제 봉투, 익산 문화체육센터) 19억 원, 재활용 분리 배출 84억 원, 음식물 폐기물 수집, 운반, 처리 49억 원, 신재생자원센터 매립 시설 설치 운영 9억 원, 신재생자원센터(소각 시설) 위탁 운영비 82억 원
○ 건설국
① 도시재생·정비·주거 분야
도시재생사업(함열) 82억 원, 청사건립기금 전출금 11억 원, 시군 농어촌도로 확포장 17억 원, 소규모 주민 숙원 사업 18억 원, 하천 정비 및 유지관리 149억 원, 빈집 철거 지원 사업 7억 원, 공동주택 소규모 주민 숙원 사업 4억 원, 주거급여(국토교통부 보조) 225억 원, 청년월세 한시 특별지원 18억 원, 익산형 청년월세지원 사업(취약계층) 4억 원, 신혼부부·청년 주택 전세보증금 대출이자 지원 48억 원, 신혼부부·청년 전세자금 대출이자 사업(취약계층) 2억 원, 신혼부부 및 청년 공공임대주택 임대보증금 지원 사업 7억 원
② 도로·가로등·안전 시설물 관리 분야
포장도로 유지관리 17억 원, 인도 보수 및 정비 12억 원, 지하차도 및 지하보도, 육교 등 유지관리 8억 원, 교량 유지관리 9억 원, 보안등 신규 설치 4억 원, 노후 가로등 정비 9억 원, 가로등·보안등 유지관리 21억 원
③ 대중교통 운영·지원 분야
시내·농촌버스 재정지원 209억 원, 시내·농촌버스 벽지 노선 손실보상금 16억 원, 시내버스 요금 조정 손실보전 8억 원, 시내버스 무료 환승 손실 보전 17억 원, 시내버스 어린이·청소년 100원 요금제 교통비 지원 4억 원, 마을버스 운영 13억 원, 행복콜버스 운영 7억 원, 택시 요금 카드 수수료 지원 7억 원, 운수업계 유가 보조금 지원 120억 원, K-패스 사업 6억 원, 지능형 교통체계 구축 사업 추진 5억 원, 자율주행 유상운송 스마트 플랫폼 구축 사업 37억 원, 저상버스 도입 보조 16억 원, 특별교통수단(장애인콜택시) 운영 21억 원, 특별교통수단(임차택시) 운영 4억 원
④ 교통안전·시설물·주차 분야
무인단속 시스템 운영 5억 원, 교통안전표지판 설치 및 관리 5억 원, 교통신호기 설치 및 유지보수 17억 원, 어린이 보호구역 개선 사업 9억 원, 교통안전체험교육센터 건립 90억 원, 주차장 특별회계 전출금 24억 원
2. 직속기관
○ 보건소
① 보건진료·의료서비스 분야
보건소 진료서비스 사업 5억 원, 보건지소 진료서비스 사업 4억 원, 보건진료소 진료 서비스 사업 2억 원, 응급의료기관(원대병원, 익산병원) 평가결과에 따른 보조금 4억 원, 권역응급의료센터(원대병원) 소아진료 운영지원 4억 원
② 모자보건·출산·영유아 지원 분야
저소득층 기저귀 조제분유 지원 사업 12억 원, 난임 부부 시술비 지원 3억 원, 산모신생아 건강관리 지원 15억 원, 임산부 280 건강관리비 지원 4억 원
③ 감염병·질병관리 및 환자 지원 분야
급 · 만성 전염병 및 질병 관리 3억 원, 한센인 피해 사건 진상 조사 및 위로 지원금 8억 원, 한센 간이 양로 주택 운영 지원 및 재가 한센인 생계비 지원 11억 원, 한센 간이 양로 주택 기능 보강 4억 원
④ 예방접종·건강검진 분야
국가 예방접종 실시 41억 원, 코로나19 백신 예방접종 실시 23억 원, 국가 암 검진 사업 12억 원, 암 환자 의료비 지원 3억 원, 정신건강복지센터 인력 지원 9억 원, 정신재활시설 운영비 18억 원, 정신재활시설 기능 보강 사업 4억 원, 치매 치료 관리비 지원 7억 원, 치매안심센터 운영비 지원 3억 원
○ 농업기술센터
① 청년농업인 지원 분야
청년농업인 영농정착지원금 26억 원, 청년농업인 육성 6억 원, 귀농귀촌 유지 및 정착 지원 5억 원
② 농기계·생산성 지원 분야
농기계 임대 운영 5억 원, 주산지 일관 기계화 지원 15억 원, 중소형 농업기계 지원 사업 3억 원
③ 농업 축제·문화 분야
천만송이 국화축제 15억 원
④ 농작물 생산·관리 지원 분야
식량작물 병해충 방제 지원 14억 원, 과학영농분석실 신축 12억 원, 농축산물 생산 지원 4억 원, 농업 신기술 시범 8억 원, 지역활력화작목 기반 조성 5억 원, 시설원예 생산 지원 5억 원
3. 기타사업소
○ 왕도역사관(백제왕궁박물관, 마한박물관) : 총 예산 8억 원,
○ 모현시립도서관 : 총 예산 52억 원, 도서관 자료 대출⋅정비 2억 원, 지역서점 활성화 3억 원, 모현도서관 운영 5억 원, 마동도서관 운영 2억 원, 영어도서관 운영 0.6억 원, 수도산그림책숲도서관 운영 0.5억 원, 모인여행숲도서관 운영 0.5억 원, 시립도서관 시 설관리 운영 12억 원, 모현도서관 민간투자상환금(BTL) 10억 원, 작은도서관 운영지원 (공립) 8억 원, 작은도서관 운영지원(사립 0.3억 원,
○ 영등시립도서관 : 총 예산 22억 원
한 권의 책으로 하나되는 익산 0.8억 원, 영등도서관 운영 3억 원, 부송도서관 운영 3 억 원, 유천도서관 운영 1억 원, 금마도서관 운영 0.4억 원, 황등도서관 운영 0.5억 원, 시설관리 운영 6억 원
○ 차량등록소 : 총 예산 2억 원
○ 예술의 전당 : 총 예산 123억 원
민간투자 시설관리위탁금(BTL) 10억 원, 민자사업정부지급금(익산예술의전당BTL) 32억 원, 시립예술단 운영 49억 원, 솜리문화예술회관 시설물유지보수 3억 원
○ 녹색도시관리사업소 : 총 예산 66억 원
공원녹지 운영 관리 7억 원, 공원녹지 시설 관리 15억 원, 공원녹지 조경 관리 31억 원, 체육공원(중앙체육공원, 배산체육공원, 영등시민공원, 수도산체육공원) 유지관리 12 억 원
4. 감사위원회
총 예산 7억 원, 자체행정감사 1억 원, 민원콜센터 운영 6억 원
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