2008년 2기 매입부가세를 과다신고한것이 있어서 수정신고를 하였습니다.
이에 대해서 전표에 입력을 해야 하는데 분개가 헷갈리네여.
현재는
부가세대급금 XXX
지급수수료 XXX / 미지금 XXX
미지급 XXX / 현금 XXX
이렇게 분개를 하였습니다.
그렇지만 매입과다이기에 부가세대급금을
대변으로 옮겨서 입력을 해야할지, 아니면은
이전에 잘못 입력이 된것이기에 (-)부가세로 입력을 해야할지
난감합니다.
위와같이 분개를 하게되면 정상적인 매입에 대해서 분개를 하게 되는거 같아서
맞지는 않는거 같습니다.
이에대한 답변 부탁드립니다.
첫댓글 08년 2기로 수정세금계산서가 발행되신건지, 아님 단순히 금액을 잘못 과다 신고해서 세금계산서는 그대로인데 정정신고만 하신건지 파악이 안됩니다. 선자는 역분개하시면 되고, 후자는 과다신고부분만 -분개해주시면 됩니다.
첫댓글 08년 2기로 수정세금계산서가 발행되신건지, 아님 단순히 금액을 잘못 과다 신고해서 세금계산서는 그대로인데 정정신고만 하신건지 파악이 안됩니다. 선자는 역분개하시면 되고, 후자는 과다신고부분만 -분개해주시면 됩니다.